A2A, kwartaalresultaten lager, maar minder dan verwacht. “We verhogen de organische investeringen met 37%”

MILAAN – De cijfers nemen af, maar overtreffen de verwachtingen van analisten. A2A sluit het eerste kwartaal van 2025 af met een bruto operationele marge (EBITDA) van 675 miljoen, een daling van 5%, en een nettowinst van 257, 13% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Equita voorspelde een Nol van 650 miljoen en een winst van 233. In de vergelijking met de eerste drie maanden van 2024 weegt de normalisatie van de waterkrachtproductie, die het historisch gemiddelde nadert, zwaar. Na aftrek van dit effect stijgt de marge met 1% en daalt de winst per saldo met 5%.
Omzet net geen 4 miljardDe opbrengsten vertoonden daarentegen een positieve trend en stegen met 16% tot net geen 4 miljard (precies 3,968 miljard). Dit was vooral te danken aan de consolidatie van het bedrijf Duereti en de stijging van de prijzen van energiegrondstoffen. "De resultaten van dit kwartaal bevestigen de industriële soliditeit en de economisch-financiële indicatoren van de groep", aldus CEO Renato Mazzoncini .
“Dankzij de integratie van het nieuwe elektriciteitsnetwerkbedrijf steeg de invloed van de gereguleerde activiteiten op de EBITDA naar 31% , wat hielp om de zichtbaarheid te verbeteren en de stabiliteit van de toekomstige resultaten te versterken en ons in staat stelde om de prognose voor 2025 te bevestigen”: een EBITDA tussen 2,17 en 2,20 miljard en een nettowinst van de groep, na aftrek van niet-recurrente elementen, tussen 680 en 700 miljoen.
Organische investeringshausse, +37%In de eerste drie maanden stegen de totale investeringen eveneens met dubbele cijfers, tot 335 miljoen. Hiervan is 302 miljoen bestemd voor organische groei (+37% ten opzichte van vorig jaar), "in de versterking en efficiëntie van netwerken, in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, in de flexibiliteit van energiecentrales en in het terugwinnen van materialen en energie", aldus Mazzoncini. Nog eens 33 hebben betrekking op bijzondere transacties, met als belangrijkste de overname van de warmtekrachtcentrale in Sesto San Giovanni van Edison.
Netto financiële positie verbetert ondanks investeringenOp het vlak van de balans rapporteerde het nutsbedrijf uit Lombardije per 31 maart een verbeterde netto financiële positie van 5.616 miljoen, ten opzichte van 5.835 miljoen op 31 december 2024. Exclusief de impact van de wijzigingen in de scope bedraagt het cijfer 5.583 miljoen, dankzij een kasstroom die zowel de dekking van investeringen garandeerde als de verbetering van de Pfn/Mol-ratio, die nu gelijk is aan 2,4 keer.
La Repubblica